Istituto Globale Carloforte
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N. / Data Protocollo Attività negoziale / CIG Aggiudicatario - C.F./P.IVA Allegato Importo Euro
4834
30/07/2020
ACQUISTO SOFTWARE PAGONLINE DI PROPRIETA' DI GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.
Z9F2DD7076
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa | 00150470342 Icona del PDF Determina a contrarre Rinnovo contrattuale software PagOnline 204.00
7645
18/11/2019
CONTRATTO INCARICO CORSO LEST'S START - DOTT.SSA VACCA CARLA
Z902AAF8B4
VACCA CARLA | VCCCRL83S48B354N Icona del PDF Determina dirigenziale con contestuale impegno di spesa per il conferimento diretto di incarico prestazione professionale 634.73
SN
07/04/2020
PSICOLOGO PROGETTO "TUTTI A ISCOL@ -AS 2017/2018 - LINEA C - SCUOLA SECONDARIA I GRADO DOTT.SSA MANCA GIULIA
ZF52DD3061
MANCA GIULIA | MNCGLI90B59B354T 4560.00
sn
27/02/2020
PSICOLOGO AVVISO TUTTI A ISCOL@ -AS 2019-2020 LINEA C SEC.DI II GRADO DOTT.SSA CORDA ROSA ELENA
Z9A2DD2F62
CORDA ROSA ELENA | 03464080922 4560.00
4619
14/07/2020
DOCENZA CONTRATTO INCARICO CORSO MARITTIMO DAL 14/07/2020 AL 17/07/2020 DOTT. CORNA EDOARDO
ZAC2DA8DC0
CORNA EDOARDO | CRNDRD78R21B354J Icona del PDF Determina dirigenziale con constetuale impegno di spesa per il conferimento diretto di incarico prestazione professionale 639.09
3279
27/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI LINEA A 1 SUPERIORI
ZF62D1F7E0
MG INFORMATICA | CBNMDM70D43B745X Icona del PDF Determina acquisto dispositivi Tutti a Iscol@ 2019_2020__LINEA A1 SUP____1 737.70
3331
28/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI LINEA C
Z282D24E85
MG INFORMATICA | CBNMDM70D43B745X Icona del PDF Determina acquisto dispositivi Tutti a Iscol@ 2019_2020_Linea C 901.64
3504
05/06/2020
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA
Z442D3774E
COMMERCIALE PUGGIONI Scn | 02110220924 Icona del PDF Determina Dirigenziale Acquisto materiale da ferramenta 49.18
3791
12/06/2020
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E POSA IN OPERA X RETE WIRELESS SCUOLA
Z8D2D37D41
TRYCOMP SRL CARLOFORTE | 02349060927 Icona del PDF Determina Dirigenziale Aggiornamento e potenziamento didattica Semidas 2522.87
3312
27/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI PER WEB AGENCY ISTITUTO GLOBALE CARLOFORTE
Z822D236BC
ASSISTECH SAS | 03533090928 Icona del PDF Determina acquisto dispositivi per “Web Agency Istituto Globale Carloforte” 1778.69
3355
29/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA (ODA)
ZD92D0BB36
ASSISTECH SAS | 03533090928 Icona del PDF Determina affidamento diretto MEPA (ODA) acquisto dispositivi informatici 9696.72
3552
08/06/2020
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE
Z9B2D37834
Ditta PELINGA STEFANO | 02311820928 Icona del PDF Determina Dirigenziale fornitura e posa in opera di n° 4 climatizzatori a pompa di calore 2581.96
3321
28/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI TUTTI A ISCOL@ AS 2019-2020 LINEA A2 SCUOLA SECONDARIA II GRADO
ZBB2D23A55
MG INFORMATICA | CBNMDM70D43B745X Icona del PDF Determina acquisto dispositivi Tutti a Iscol@ 2019_2020__LINEA A2 SUP____1 573.77
3324
28/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI TUTTI A ISCOL@ AS 2019-2020 LINEA A1 SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ZE32D24036
MG INFORMATICA | CBNMDM70D43B745X Icona del PDF Determina acquisto dispositivi Tutti a Iscol@ 2019_2020_Linea A1 MEDIE 245.90
3228
28/05/2020
ACQUISTO DISPOSITIVI TUTTI A ISCOL@ AS 2019-2020 LINEA C
Z9B2D24842
MG INFORMATICA | CBNMDM70D43B745X Icona del PDF Determina acquisto dispositivi Tutti a Iscol@ 2019_2020_Linea C________1A 778.69
1916
17/03/2020
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE MARZO 2020
Z102C753E9
MASNATA CHIMICI | 00144020922 Icona del PDF Determina Acquisto materiale pulizie Marzo 2020 397.80
1232
17/02/2020
ACQUISTO NUOVO BERGANTINI 2020
Z782C0FDD0
GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa | 00150470342 Icona del PDF Determina Acquisto Bergantini 2020 65.00
7361
11/11/2019
CERTIFICAZIONE B1 LICEO LINGUISTICO
Z682A0ECF0
CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO | CCLPGR48T13B745C Icona del PDF Determina a contrarre affidamento diretto dei servizi di insegnamento di madrelingua a istituti linguistici qualificati. 10.2.2A 1721.29
3263
26/05/2020
ACQUISTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ISTITUTO
Z6B2D1F5B5
NUOVA MULTISERVICE TECNOLOGY SOC.COOP.| 03839310921 Icona del PDF Determina di affidamento Servizio di Sanificazione contro il COVID - 19 380.80

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