Istituto Globale Carloforte
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In base al PTPC dell'USR Sardegna "Ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, sotto-sezione di primo livello ‘Bandi di gara e contratti’, le informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.
Dette informazioni in formato .XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all’indirizzo di posta elettronica direzione-sardegna@istruzione.it al fine di consentire il monitoraggio sull’effettivo assolvimento dell’obbligo".

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZAC274455A
AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO VERIFICA MISURE SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VARGIU SCUOLA SRL
03679880926
340.00 22/10/2018
14/03/2019
340.00
Z8E22DE20E
PON THINK FREE - LIBERTE' NOUS VOILA' 2 1 ESPERTO MADRELINGUA FRANCESCE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
1721.29 21/09/2018
22/03/2019
1721.29
Z0A22DE1C6
PON THINK FREE - LIBERTE NOUS VOILA' 1 - ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
1721.29 21/09/2018
22/03/2019
1721.29
Z4622D8422
PON LINGUE STRANIERE UN PONTE PER IL FUTURO OBIETTIVO B1 TEDESCO - 1 ESPERTO MADRELINGUA TEDESCO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
1721.29 21/04/2018
22/03/2019
1721.29
Z532679E68
ACQUISTO N. 3 COMANDI PER MANIGLIONE CISA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO COMMERCIALE PUGGIONI Scn
02110220924
143.94 21/12/2018
22/03/2019
143.94
Z652771B5F
ACQUISTO SOFTWARE BLUMATICA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BLUMATICA S.R.L.
03965190659
1470.00 11/12/2018
21/03/2019
1470.00
Z3F2758FCE
Acquisto Servizi di Viaggio - Crociera Mediterraneo
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISLA TRAVEL DI MELIS FEDERICA
02953280928
32267.00 19/02/2019
21/03/2019
32267.00
Z9E2712F3E
Acquisto carta A4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRUPPO SPAGGIARI PARMA Spa
00150470342
604.80 01/03/2019
21/03/2019
604.80
Z93277939F
ACQUISTO SERVIZI DI VIAGGIO CAGLIARI-ROMA A/R
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISLA TRAVEL DI MELIS FEDERICA
02953280928
280.97 05/03/2019
21/03/2019
280.97
ZEB26D484F
ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPORT POINT DI MARCO SERRA
SRRMRC79T02B745J
233.10 18/12/2018
21/03/2019
233.10
Z2127B7A63
ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - SCUOLE MATERNA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MASNATA CHIMICI
00144020922
2211.83 15/02/2019
18/04/2019
2211.83
Z01280958D
CONTRATTO DOCENZA CORSO "ISTRUZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO SU NAVI PASSEGGERI" DOTT. CORNA EDOARDO DAL 15/04/2019 al 18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CORNA EDOARDO
CRNDRD78R21B354J
636.60 15/04/2019
17/05/2019
636.60
ZC72782505
Noleggio autobus in data 09 aprile 2019 CALASETTA-S.ANTIOCO A/R
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOLINEE SENIS ENRICO CO. SNC
02247920925
222.73 05/03/2019
18/04/2019
222.73
Z4D27A9026
NOLEGGIO CAGLIARI E CARBONIA A/R IN DATA 01-02 APRILE 2019 - CAMPIONATI STUDENTESCHI - BASKET
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE
02580260921
313.64 15/03/2019
18/04/2019
313.64
Z5526FDDE5
ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRANCESCO CONTINI EREDI SAS CARBONIA
03323260921
3041.25 16/01/2019
18/04/2019
3041.25
Z88272856C
POSTE ITALIANE CONTO CONTRATTUALE N.30060288-001 DAL 01.01.2019 AL 31/12/2019 – Emissione riepilogo movimento MOD. 105
23-AFFIDAMENTO DIRETTO POSTE ITALIANE S.P.A.
97103880585
500.00 01/01/2019
31/12/2019
163.24
ZE527380EF
Acquisto servizio di TELEFONIA FISSA VODAFONE ITALIA SPA 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO VODAFONE ITALIA SPA
93026890017
606.00 01/01/2019
27/08/2019
606.00
ZC227B8086
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA MEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MASNATA CHIMICI
00144020922
1600.58 15/02/2019
07/05/2019
1600.58
ZC6276840D
ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SCUOLA LINEA C
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MG INFORMATICA
CBNMDM70D43B745X
1054.73 20/02/2019
07/05/2019
1054.73
ZE926DF35A
ACQUISTO MATERIALE TAPPARELLE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO COLLEDAN PRODUZIONI SRL
02182470928
223.59 25/01/2019
07/05/2019
223.59
ZE127DA037
CERTIFICAZIONE KET A2 DI LINGUA INGLESE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
850.50 02/04/2019
07/05/2019
850.50
ZC02845BCF
CROCIERA SPAGNA DAL 10 APRILE 2019 AL 13 APRILE 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRIMALDI GROUP S.P.A.
00117240820
11408.00 10/04/2019
09/05/2019
11408.00
Z1227D8CB3
NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGI PORTOVESME -CAGLIARI AR - TEATRO TOSCA IL 04/04/2019 SCUOLA MEDIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO DEIDDA MARCO
DDDMRC71C27I851J
430.00 01/04/2019
17/05/2019
430.00
Z82286956B
CORSO INGLESE PER ADULTI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
8032.79 15/05/2019
31/12/2019
8032.79
Z1E27C36CF
VIAGGIO PORTOTORRES A/R PER BARCELLONA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Target Service srl
03001200926
1000.00 14/03/2019
17/05/2019
1000.00
Z5127D2BF2
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MASNATA CHIMICI
00144020922
2530.63 15/02/2019
17/05/2019
2530.63
Z012880F6D
CORSO DI LINGUA INGLESE FLYERS PER ALUNNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CICALO' PIERGIORGIO ARMANDO
CCLPGR48T13B745C
552.00 21/05/2019
24/05/2019
552.00
Z4F2796E78
ACQUISTO SERVIZI DI VIAGGIO VAGLIARI A/R BASKET
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO CAPRIATA DI CAPRIATA BATTISTA
CPRBTS59D07B789Y
126.00 11/03/2019
24/05/2019
126.00
Z1F271F467
ACQUISTO SERVIZI DI VIAGGIO CAMPIONATI STUDENTESCHI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO AUTONOLEGGIO CAPRIATA DI CAPRIATA BATTISTA
CPRBTS59D07B789Y
378.18 11/02/2019
24/05/2019
378.18
Z3F27889A1
ORDINE ACQUISTO BERGANTINI 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO URASPES S.R.L.
03336260926
65.00 05/02/2019
12/06/2019
65.00

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